
naar index B9
|
|
B9.5 Meerjarenbegroting van de inkomsten en uitgaven van de gemeente per
hoofdfunctie (gewone dienst) |
hoofdfunctie |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
% |
% |
% |
% |
% |
Inkomsten |
0
algemeen bestuur |
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
1
openbare orde en veiligheid |
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
2
verkeer, vervoer en waterstaat |
1,5
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
3
economische zaken |
1,8
|
1,7
|
1,6
|
1,5
|
1,4
|
4
onderwijs |
7,0
|
7,7
|
7,6
|
7,8
|
7,6
|
5
cultuur en recreatie |
1,6
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
6
sociale voorzieningen en maatschappelijk werk |
21,9
|
24,1
|
24,1
|
24,5
|
24,1
|
7
volksgezondheid |
5,1
|
5,2
|
5,2
|
5,3
|
5,3
|
8
ruimtelijke ordening envolkshuisvesting |
22,6
|
17,2
|
17,4
|
15,1
|
16,2
|
9
financiering en algemene dekkingsmiddelen |
37,7
|
40,2
|
40,2
|
41,5
|
41,2
|
totaal |
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
totaal
inkomsten (miljoenen gld.) |
528,4
|
541,5
|
545,1
|
532,2
|
543,8
|
Uitgaven |
0
algemeen bestuur |
4,2
|
4,3
|
4,2
|
4,3
|
4,2
|
1
openbare orde en veiligheid |
1,6
|
1,9
|
1,8
|
1,9
|
1,8
|
2
verkeer, vervoer en waterstaat |
6,8
|
7,0
|
7,1
|
7,3
|
7,3
|
3
economische zaken |
1,8
|
1,8
|
1,7
|
1,7
|
1,6
|
4
onderwijs |
10,2
|
11,1
|
11,0
|
11,2
|
10,9
|
5
cultuur en recreatie |
8,7
|
8,6
|
8,5
|
8,7
|
8,5
|
6
sociale voorzieningen en maatschappelijk werk |
32,1
|
34,2
|
34,0
|
34,7
|
34,0
|
7
volksgezondheid |
7,6
|
7,9
|
7,9
|
8,1
|
8,0
|
8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
24,0 |
18,7 |
18,8 |
16,6 |
17,7 |
9
financiering en algemene dekkingsmiddelen |
3,0
|
4,5
|
5,0
|
5,5
|
6,1
|
totaal |
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
totaal
uitgaven (miljoenen gld.) |
528,4
|
541,5
|
545,1
|
532,2
|
543,8
|
bron: Bestuursdienst, Concernafd. Financiën en Beleidsplanning |
Leesvoorbeeld (zie raster):In 2002 zal er in verhouding minder geld
uitgegeven worden aan hoofdfunctie 8 'ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' dan in
1998. In 1998 is 24,0% van de totale uitgaven gereserveerd voor deze post en in 2002 is
dat 17,7%. |
|